-2022- 10/10

焚题库

来源

题库

APP

客服

审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定
多选题 审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。

A.抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证

B.到被审计单位开立银行查询账户交易记录

C.将银行对账单与银行存款日记账核对

D.对银行存款日记账和总账进行核对

E.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证

正确答案:B、C

登录查看解析 进入题库练习

答案解析: AE与银行存款无关,D总账明细账是否相符与支出内容无关。

相关知识:第四章 货币资金审计 

你可能感兴趣的试题

  • 下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有()。
    查看试题
  • 审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有()。
    查看试题
  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。
    查看试题
  • 下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有()。
    查看试题
  • 在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有()。
    查看试题

在线刷题

题库APP

题库小程序