-2022- 10/10

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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序
多选题 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。

A.抽取付款凭证审查有无审批签字

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E.监督盘点库存现金

正确答案:A、B、C

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答案解析: 货币资金内部控制测评:
1.调查了解货币资金内部控制;
2.抽查收款凭证;
3.抽验付款凭证;
4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;
5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;
6.现金监盘;
7.查阅制度职责分工;
8.检查货币资金收付凭证的管理情况;
9.评价货币资金业务内部控制。

相关知识:第四章 货币资金审计 

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  • 审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。
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