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2025年自考《审计学》模拟试卷(一)
  • 年份:2025年
  • 类型:模拟试题
  • 总分:100.00分
  • 时长:150分钟
  • 题量:38
  • 做题人数:35人
题型介绍
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个备选项中只有一项是最符合题目要求的,错选、多选或未选均无分。
  • 我国在1982年的宪法中明确规定:在国务院设立()。

    A.国家审计署

    B.国家审计委员会

    C.经济监督管理局

    D.证监会

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两项是符合题目要求的,错选、多选、少选或未选均无分。
  • 下列有关注册会计师审计的说法,正确的有()。

    A.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

    B.注册会计师审计是一种有偿审计

    C.注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计

    D.注册会计师审计体现为双向独立

    E.注册会计师审计是事前审计

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

三、名词解释题(本大题共2小题,每小题2分,共4分。
  • 合法性

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

四、简答题(本大题共2小题,每小题5分,共10分。
  • 简述在建工程的实质性程序。

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

五、论述题(本大题10分。
  • 试述审计证据的充分性与适当性之间的关系。

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

六、案例分析题(本大题共3小题,每小题12分,共36分。
  • ABC公司向审计人员进行咨询,这家公司的财务部有小张、小李、小黄三名会计人员,他们所承担的工作主要有以下几项:
    (1)记录并保管总账。
    (2)记录并保管应付账款明细账。
    (3)记录并保管应收账款明细账。
    (4)记录货币资金日记账。
    (5)保管填写支票。
    (6)发出销售退回及折让的贷项通知单。
    其中除第(6)项的工作量较小外,其余工作量都大体相当,同时,以上三名会计人员的工作能力都不成问题且能力相当。
    试问:如果你作为审计人员,如何应用内部控制的原理,对上述工作进行划分,使得他们的工作量相当且能够起到会计工作内部控制的作用,并简要说明划分的理由。

    【正确答案-参考解析】:参加考试可见

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